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索引号: 3070211020000013000000/2022021700000110 发布机构:
生效日期: 2022-02-17 废止日期:
文 号: 主题分类: 预算/决算

云南省电子电器产品售后服务发展中心2022年预算公开

发布时间:2022-02-17 浏览次数: 【字体:

云南省电子电器产品售后服务发展中心2022年预算公开目录

第一部分 云南省电子电器产品售后服务发展中心2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省电子电器产品售后服务发展中心2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省电子电器产品售后服务发展中心

2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责

为电子信息产品服务业提供管理保障。行业技术服务管理(审查、鉴定电子信息产品维修单位资质、监督电子信息产品技术服务标准执行和服务质量)、组织电子信息产品服务人员技术培训、技能鉴定、授权范围内接受电子信息类产品的消费者投诉。

(二)机构设置情况

内设机构:办公室、财务室、行业管理办公室、鉴定部。机构规格为正处级机构,编办核定事业编制22人,其中处级领导职数3人(1正2副).编制结构为管理人员编制4人,专业技术人员编制16人,工勤人员编制2人。

实有编制人数13人。正处级领导职务人数1人,副处级领导职务1人,正科级领导职务3人,副科级领导职务1人,专业技术人员7人。

(三)重点工作概述

为电子信息产品服务业提供管理保障,开展相关人员的技能鉴定和接受电子信息类产品的消费者投诉。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,单位基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制22人。在职实有13人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助0人,财政专户资金、云南省电子电器产品售后服务发展中心资金保障13人。

离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

车辆编制0辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)单位财务收入情况

2022年单位财务总收入240.90万元,其中:一般公共预算0.00万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入240.90万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加20.8万元,主要原因分析基本工资、绩效工资和单位社会保障费、单位住房公积金等费用增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入0.00万元,其中:本年收入0.00万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0.00万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比无变化,主要原因分析:2021年及2022年单位无财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出240.90万元。财政拨款安排支出0.00万元,其中:基本支出240.90万元,与上年对比增加:20.8万元,主要原因分析基本工资、绩效工资支出和单位社会保障费支出、单位住房公积金费用支出等;项目支出0.00万元,与上年对比无变化,主要原因分析:无。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

无。

五、省对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项。

无。

(二) 按既定政策标准测算补助事项。

(三) 经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

单位2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:无。

(二)公务接待费

单位2022年公务接待费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:无。

(三)公务用车购置及运行维护费

单位2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年减少0.000.00万元,下降0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2、电费:反映单位的电费支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

单位2022年机关运行经费安排0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,单位资产总额387.49万元,其中,流动资产156.02万元,固定资产221.47万元,对外投资及有价证券10万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少:26.63万元,其中固定资产减少7.41万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入46.40万元,其中出租资产832.73平方米,资产出租收入46.40万元。

补充详细信息: 单位无财政拨款, 单位经营困难,难以维持单位正常开支,造成经营亏损严重。

附件:2022年度部门预算公开表202208311513321931.pdf



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