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索引号: 3070211020000013000000/2026022800000050 发布机构:
生效日期: 2026-02-28 废止日期:
文 号: 主题分类: 预算/决算

云南省电子信息产品检验院2026年预算公开目录

发布时间:2026-02-28 浏览次数: 【字体:

第一部分 云南省电子信息产品检验院2026单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省电子信息产品检验院2026单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、单位财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目支出绩效目标表

十、单位政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、单位政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表


云南省电子信息产品检验院2026年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省电子信息产品检验院主要履行以下职责:为保证电子产品质量提供检验保障。授权范围产品质量监督检验,仲裁检验与鉴定、生产许可检验;产品质量委托检验;新产品样机样品委托定型试验;进出口商品委托检验;产品质量委托技术鉴定;产品标准委托验证试验;公正验货委托检验;在用产品安全性能与质量评价;产品继续使用性能与条件评价;政府委托产品安全检查;检测人员与工程设备监理人员培训;信息、电子工程系统检测、工程监理;电子、家电产品质量的技术咨询、技术服务。

(二)机构设置情况

本单位共设置10个内设机构,包括:党政办、财务科、检测技术管理部、市场部、检测中心、“两化”融合事业发展部、项目管理部、信息技术事业部、科创中心、工业和信息化人才培训中心。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(三)重点工作概述

2026年,检验院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣高质量发展主题,以深化改革、系统重塑、提质增效为主线,补短板、强弱项、激活力,奋力推动发展实现新突破。

1、深化党建引领,筑牢融合根基

严格落实党风廉政建设责任制,抓实理论学习、“三会一课”、主题党日,强化党性锤炼与思想引领,坚决守好意识形态阵地,严打歪风邪气、匡正风气。推动党建嵌入业务攻坚、市场拓展、技术创新全链条,把组织优势转化为发展优势、竞争优势,以高质量党建引领改革发展。

2、深化改革创新,增强核心能力

紧扣云南电子信息产业布局,聚焦新能源检测、信息安全等保测评、数据中心测评等赛道,加快培育新增长点,全力扭转营收下滑。深化市场机制改革,拓宽营收渠道,以改革激活力、以拓面促增长,实现稳增长、提效益。落实科技创新引领要求,加大实验室与设备投入,完善检测手段、优化业务流程,加快布局新兴领域能力建设,以技术创新与机制改革破解能力短板,满足多元市场需求,增强核心竞争力。   

3、深化人才强基,建强骨干队伍

持续贯彻落实厅党组《关于加强干部队伍建设提升工作质效的若干措施》,全力建设学习型、谋划型、团结型、实干型干部队伍。聚焦内部设置与发展需求,推进机构优化调整。鲜明树立正确选人用人导向,调整配优建强干部队伍,以正确选人用人导向引领党员干部担责履职、干事创业。紧跟行业前沿与新型工业化需求,健全引育留用机制,常态化开展新技术、新法规培训,鼓励参与行业考试,以人才评价、培养、激励改革打造高素质梯队,为改革发展提供坚实人才支撑。

4、深化规范管理,提升治理效能

强化党委把方向、管大局、保落实作用,健全内控体系、优化运行机制,推进薪酬激励与实绩挂钩,加大对营收增长、资质突破、市场开拓等关键成果激励力度,以制度革新、流程再造提升管理效能,激发全员内生动力。

二、预算单位基本情况

单位编制2026单位预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202512月统计,单位基本情况如下:

在职人员编制63人,其中:行政编制0,工勤人员编制0人,事业编制63人。在职实有45人,其中:财政全额保障45人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人,其中:离休1人,退休57人。

车辆编制5辆,实有车辆4,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026单位财务总收入27,405,479.92元,其中:一般公共预算7,955,479.92元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入12,500,000.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入950,000.00非财政拨款结余预计6,000,000.00元。

与上年对比增加903,142.49元,上升3.41%,主要原因分析本年度预算收入是下降的,但上年结转结余增加,财政拨款结转结余29,152.40元,预计使用非财政拨款结余6,000,000.00元

(二)财政拨款收入情况

2026单位财政拨款收入7,955,479.92元,其中:本年收入7,926,327.52元,上年结转收入29,152.40元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7,926,327.52元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加133,142.49 元,上升1.70%,主要原因分析上年结转收入29,152.40元2025年工资普调,2026年度预算时,各项社会保险缴费增加;设备购置专项资金增加;以上三项导致一般公共预算财政拨款相应增加。

四、预算单位支出情况

2026单位预算总支出27,405,479.92元。财政拨款安排支出7,955,479.92元,其中:基本支出7,807,727.52元,与上年对比增加48,590.09 元,上升0.63%,主要原因分析2025年工资普调2026年度预算时,各项社会保险缴费增加;导致2026年度基本支出经费相应增加项目支出147,752.40元,与上年对比增加84,552.40 元,上升133.79%主要原因分析上年结转29,152.40元年末时未达到付款条件,预计2026年一季度完成付款;2026年设备购置专项资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散20,000.00元,主要用于科技特派员项目相应的支出

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休33,210.00元,主要用于离退休人员经费保障支出

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出795,402.22元,主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出43,200.90元,主要用于在职人员单位失业保险、工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗615,356.39元,主要用于在职人员单位基本医疗保险缴费支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助372,030.44元,主要用于职工公务员医疗补助经费支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出41,769.00元,主要用于职工大病保险经费支出

资源勘探工业信息等支出-制造业-通信设备、计算机及其他电子设备制造业5,435,037.75元,主要用于单位承担各类电子产品的质量监督检验及电子信息产品检验检测服务等技术工作开展发生的人员经费及公用经费的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金599,473.22元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

基本工资2,515,068.00 元。

津贴补贴336.00 元。

奖金 209,589.00元。

绩效工资2,009,880.00 元。

机关事业单位基本养老保险缴费795,402.22 元。

其他社会保障缴费43,200.90 元。

职工基本医疗保险缴费497,126.39 元。

医疗费补助118,230.00元。

公务员医疗补助缴费 372,030.44元。

其他社会保障缴费41,769.00 元。

住房公积金599,473.22元。

公务用车运行维护费81,000.00元。

工会经费94,697.46 元。

其他商品和服务支出(离退休费用) 33,210.00元。

办公费51,517.43 元。

差旅费 193,500.00

委托业务费51,000.00

其他商品和服务支出100,697.46

办公设备购置94,000.00

信息网络及软件购置更新 24,600.00

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目15个,采购预算总额379,600.00元,其中:政府采购货物预算311,600.00元、政府采购服务预算68,000.00元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省电子信息产品检验院单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81,000.00元,较上年减少8.93元,下降0.01%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省电子信息产品检验院单位2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无增减变动。

(二)公务接待费

云南省电子信息产品检验院单位2026年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年相比无增减变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省电子信息产品检验院单位2026年公务用车购置及运行维护费为81,000.00元,较上年减少8.93元,下降0.01%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费81,000.00元,较上年减少8.93元,下降0.01%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

与上年相比减少8.93元,原因为预算时略微调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

2.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

3.资源勘探信息等支出:反映政府对资源勘探信息等事务支出,包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

4.基本支出预算:是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

5. 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

6.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省电子信息产品检验院2026年机关运行经费安排0元,与上年对比无增减变动。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省电子信息产品检验院单位2026年委托业务费安排

3,851,000.00元,与上年对比无增减变动

(四)国有资产占有使用情况

截至202512月31日,云南省电子信息产品检验院单位资产总额14,659,342.82元,其中,流动资产10,764,097.33元,固定资产3,732,640.68元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产162,604.81元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加2,284,197.27元,其中固定资产增加1,657,247.05元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产66项,账面原值272,008.00 元,实现资产处置收入2654.87元;资产使用收入3,000.00元,其中出租资产45.26平方米,资产出租收入3,000.00鉴于截至202512月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为20261月资产月报数。

        云南省电子信息产品检验院预算公开目录附表202602280916270980.pdf


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